![]() |
服务热线:400-820-2536 |
中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知 |
| 内容分类: 财务会计法 | 实 效 性:征求意见稿或草案 | |
| 文 号:会协[2011]47号 | 发文机关:财政部 | |
| 发文日期:2011-08-23 | 生效日期:2016-12-11 |
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
联系人:中注协专业标准部 陈龙伟
电 话:010-88250206
传 真:010-88250066
电子邮件:standards@cicpa.org.cn
通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
附件:企业内部控制审计指南(略)
中国注册会计师协会
2011年08月23日
|
Copyright © 2008-2024 协同共享企业服务(上海)股份有限公司版权所有 China Finance Executive Council (F-Council)为协同共享企业服务(上海)股份有限公司旗下服务品牌 网站备案/许可证号:沪ICP备15031503号-1 |
![]() FCouncil |
![]() 御财府 |
||||