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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知

  内容分类: 财务会计法 实 效 性:征求意见稿或草案
  文    号:会协[2011]47号 发文机关:财政部
  发文日期:2011-08-23 生效日期:2016-12-11
 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。

  联系人:中注协专业标准部 陈龙伟
  电 话:010-88250206
  传 真:010-88250066
  电子邮件:standards@cicpa.org.cn
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039

附件:企业内部控制审计指南(略)

中国注册会计师协会
2011年08月23日

友情链接: 御财府 L-councli 上海税务局 国家税务总局

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